2019年以來,面對嚴峻復雜的財政形勢,在爬坡過坎、滾石上山的戰(zhàn)略性調整階段,天津財政部門通過實行零基預算改革,硬化預算執(zhí)行約束、盤活沉淀資金資產(chǎn),切實提高預算執(zhí)行效率,確保全市經(jīng)濟高質量可持續(xù)發(fā)展。2019年1—10月,全市一般公共預算支出2558億元,增長7.4%,完成全年支出目標97.5%,支出進度在全國排名第3位,比去年同期提升22位,成效顯著。
一、零基預算打造“新引擎”
在全面落實中央和市級各項減稅降費政策的基礎上,積極應對財政收支平衡壓力,牢固樹立過緊日子思想,針對一些部門申報項目存在“占盤子”的慣性思維、不完全根據(jù)項目可實施程度和實際資金需求申請預算、容易出現(xiàn)資金沉淀和執(zhí)行率低等問題,從預算編制這個最根本環(huán)節(jié)入手,全面實施零基預算,重新調整優(yōu)化支出結構,進一步提升財政資金配置和使用效益。一是項目預算安排實行“一年一定”,不再與預算基數(shù)掛鉤,按照“四保一留一砍”的原則,在優(yōu)先保障人員工資、機構運轉、基本民生、政府償債資金基礎上,確定部門項目支出總限額。二是從嚴審核部門申報項目的輕重緩急和實施落地條件,強化預算“現(xiàn)金流”管理,對5類項目不予安排預算,即:非重點、非急需的一般性基建支出不安排;對購置新建辦公用房以及非危房裝修項目不安排;未完成立項審批手續(xù)、不具備實施條件的建設項目不安排;超出財力承受范圍、標準過高的項目不安排;分散建設的信息化項目不安排。
二、強化管控把穩(wěn)“方向盤”
牢固樹立預算法定意識,加強預算執(zhí)行管理、硬化預算執(zhí)行約束,切實維護政府預算的嚴肅性和約束力。一是細化落實預算安排,對于今年9月底前仍未細化到使用單位和具體用途的項目支出,由市財政核減部門預算并統(tǒng)籌安排使用;10月底執(zhí)行率不足30%的部門專項資金,除中央和市委市政府有特殊規(guī)定外,由市財政部門提前清理收回統(tǒng)籌使用。二是強化預算執(zhí)行的主體責任,建立全市預算執(zhí)行進度定期通報機制,分別將175家一級預算單位的一般公共支出、八項支出、部門預算結轉結余消化等3項指標,以及16個區(qū)一般公共支出、政府性基金支出、盤活存量、財政運行分析等4項指標納入統(tǒng)計監(jiān)測,實行考核排名通報,督促加快項目審核和資金撥付,減少資金滯留,促進項目早開工、早見效,切實提高預算執(zhí)行均衡性和時效性。三是加快資金審核支付,提前做好資金撥付的前期準備工作,及時下達各部門用款額度并辦理資金支付,對基本支出按照年度均衡性原則支付,對項目支出按照項目實施進度和合同約定支付,對據(jù)實結算項目根據(jù)實際需要采用預撥和清算制度。
三、深挖盤活借力“潛動能”
全面清點“家底”,以各類結余結轉資金、財政暫付款、各單位實有賬戶隱匿資金等為主要對象,實施更大力度和更大范圍的資金清收措施,盤活變現(xiàn)閑置低效政府資產(chǎn),強化財政資金和公共資金集中管理、統(tǒng)籌使用。一是持續(xù)開展市級部門結余結轉資金清理,2019年,清理市級1021個基層單位和各區(qū)所屬的4000多家預算單位的非財政撥款結余、未經(jīng)財政審批備案銀行賬戶、滾存事業(yè)基金、無政策依據(jù)保留等10類沉淀資金,把用不出、用不好的錢“顆粒歸倉”。二是高標準落實財政部清理消化存量暫付性款項的工作要求,制定市、區(qū)兩級財政暫付款清理消化工作方案和管理辦法,逐區(qū)核定每年不得低于20%的消化硬指標,解決了大量資金長期趴賬等歷史遺留問題,增加了庫款現(xiàn)金流,財政收支更加規(guī)范合理。三是主動挖潛、多措并舉籌集資金。把盤活變現(xiàn)閑置、低效運轉的政府存量資源資產(chǎn)作為拓展資金來源的重要渠道,建立綠色通道,簡化審批流程,充分利用出售、出租、拍賣等市場化手段處置盤活,積極拓寬財政收入渠道。2019年,市財政對161個市級部門的房產(chǎn)開展了摸底排查,梳理可處置資產(chǎn)情況,分類提出盤活建議。
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